|
Концепция программы (Приложение N 3)
Предельные (прогнозные) объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)" по годам и этапам реализации Программы, источникам финансирования, видам расходов и вариантам реализации
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Источники и направления финансирования
|
Варианты
|
Объем финансирования за 2011 - 2016 годы - всего
|
В том числе
|
I, II этапы
|
II этап
|
III этап
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
Источники финансирования - всего
|
1
|
444622,8
|
19998,8
|
28754,7
|
52851,7
|
81325,1
|
117317,8
|
144374,7
|
2
|
277645,9
|
12828,6
|
19604,1
|
36528
|
47007,6
|
78828,5
|
82849,1
|
3
|
332000
|
13785,9
|
21121,4
|
41995,6
|
57485,8
|
96034,7
|
101576,6
|
Федеральный бюджет
|
1
|
189287
|
8198,8
|
8532
|
21389,6
|
44445,5
|
60306,5
|
46414,6
|
2
|
77553,8
|
3715,1
|
3779,2
|
8884,5
|
18047,2
|
24362,7
|
18765,1
|
3
|
96000
|
4432,2
|
4542
|
10940,1
|
22418,3
|
30324,6
|
23342,8
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные вложения (субсидии)
|
1
|
185971,2
|
7429,8
|
7879,6
|
20801
|
43956,4
|
59865,4
|
46039
|
2
|
74388,5
|
2971,9
|
3151,8
|
8320,4
|
17582,6
|
23946,2
|
18415,6
|
3
|
92985,6
|
3714,9
|
3939,8
|
10400,5
|
21978,2
|
29932,7
|
23019,5
|
прочие расходы
|
1
|
3315,8
|
769
|
652,4
|
588,6
|
489,1
|
441,1
|
375,6
|
2
|
3165,2
|
743,2
|
627,3
|
564,1
|
464,6
|
416,5
|
349,5
|
3
|
3014,4
|
717,3
|
602,2
|
539,6
|
440,1
|
391,9
|
323,3
|
Бюджеты субъектов
Российской Федерации
|
1
|
95259,3
|
4079,5
|
7881,7
|
11164,4
|
21742
|
28141,8
|
22249,9
|
2
|
20408,7
|
1034,4
|
1806,4
|
2447,8
|
4551,8
|
5839,5
|
4728,8
|
3
|
25000
|
1210,7
|
2171,4
|
2978,8
|
5613,2
|
7219,9
|
5806
|
Внебюджетные источники
|
1
|
160076,4
|
7720,5
|
12341
|
20297,7
|
15137,6
|
28869,5
|
75710,1
|
2
|
179683,5
|
8079,1
|
14018,5
|
25195,7
|
24408,6
|
48626,3
|
59355,3
|
3
|
211000
|
8143
|
14408
|
28076,7
|
29454,3
|
58490,2
|
72427,8
|
Примечание. Вариативность подходов к решению задач Программы выражается:
в различиях объемов планируемых к привлечению частных инвестиций (в части капитальных вложений). По мере усиления территориальной и функциональной концентрации программных акцентов (кластерный подход) возрастает инвестиционная активность хозяйствующих субъектов и, как результат, обеспечивается увеличение объемов внебюджетных источников финансирования Программы;
в различиях объемов финансирования прочих расходов. Кластерный подход и территориальная концентрация усилий в рамках Программы позволят обеспечить оптимальный (по сравнению с другим сценарием реализации Программы) уровень расходов на маркетинговые исследования и проведение необходимых экспертиз, в том числе за счет меньшего числа объектов исследований (субъектов Российской Федерации), а также объединения различных туристских объектов в рамках кластеров в единые объекты имиджевого и маркетингового продвижения на мировом и внутреннем туристских рынках и, как результат, снижения соответствующих расходов.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
 |
Материалы из архива |
|
|
 |
|
|