Федеральные целевые программы России

Перечень мероприятий федеральной целевой программы "развитие внутреннего и въездного туризма в российской федерации (2011 - 2018 годы)" (Приложение N 2) ч.6

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

─────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────

       Мероприятия,      │ 2011 -  │                              В том числе                               │     Основные

  направления расходов,  │  2018   ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤    результаты

        источники        │ годы -  │             I этап              │               II этап                │

      финансирования     │  всего  ├───────┬────────┬───────┬────────┼─────────┬────────┬─────────┬─────────┤

                         │         │ 2011  │  2012  │ 2013  │ 2014   │  2015   │  2016  │  2017   │  2018   │

                         │         │  год  │  год   │  год  │год <*> │ год <*> │год <*> │ год <*> │ год <*>

─────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────────────────

 

 25. Проведение работ и                                                                                          сформирован

 оказание услуг,                                                                                                 перечень и

 связанных с изучением и                                                                                         определены

 оценкой туристского                                                                                              основные

 потенциала регионов и                                                                                         характеристики

 качества региональных                                                                                           туристских

 проектов                                                                                                        кластеров,

                                                                                                             предполагаемых для

 Прочие расходы              60       3,5     0,8      1,1     4,3       7,6      10,9     14,2      17,6     создания в рамках

 (федеральный бюджет)                                                                                            Программы, и

                                                                                                                  обеспечен

                                                                                                                 мониторинг

                                                                                                                 реализации

                                                                                                               соответствующих

                                                                                                                региональных

                                                                                                                  проектов

 

 26. Проведение работ и                                                                                          разработка

 оказание услуг,                                                                                             комплексных планов

 связанных с                                                                                                      развития

 обеспечением                                                                                                   территорий с

 взаимосвязи схем                                                                                              учетом создания

 территориального                                                                                                туристско-

 планирования субъектов                                                                                         рекреационных

 Российской Федерации и                                                                                          кластеров,

 документации по                                                                                                 учитывающих

 планировке территории с                                                                                        потребность в

 планами создания и                                                                                            обеспечивающей

 развития туристско-                                                                                          инфраструктуре, а

 рекреационных и                                                                                                также влияние

 автотуристских                                                                                              туристской отрасли

 кластеров                                                                                                      на социально-

                                                                                                                экономическое

 Прочие расходы              100      70       25       5       -         -        -         -         -     развитие регионов.

 (федеральный бюджет)                                                                                             Повышение

                                                                                                                эффективности

                                                                                                                мероприятий,

                                                                                                                 оптимизация

                                                                                                                расходования

                                                                                                              бюджетных средств

                                                                                                               и распределения

                                                                                                              трудовых ресурсов

 

 27. Частичное                                                                                               снижение кредитной

 возмещение затрат на                                                                                        (ссудной) нагрузки

 оплату процентов по                                                                                            на участников

 инвестиционным                                                                                                государственно-

 кредитам, полученным                                                                                             частного

 участниками                                                                                                    партнерства.

 государственно-частного                                                                                         Привлечение

 партнерства в рамках                                                                                           внебюджетных

 Программы в российских                                                                                          средств для

 кредитных организациях                                                                                        финансирования

                                                                                                                 мероприятий

 Прочие расходы              165       -       -       15       20       25        30       35        40         Программы в

 (федеральный бюджет)                                                                                             объемах,

                                                                                                                необходимых и

                                                                                                               достаточных для

                                                                                                             достижения целевых

                                                                                                                  значений

                                                                                                                индикаторов и

                                                                                                                 показателей

                                                                                                                  Программы

 

                                         Задача 2. "Повышение качества туристских услуг"

 

 Всего по задаче (прочие    740,5    47,7     47,8    30,8     61,4     92,1     122,8     153,5     184,4

 расходы)

 

   из них:

 

   федеральный бюджет        642     18,1     18,2     21      52,9     84,9     116,9     148,9     181,1

 

   внебюджетные             98,5     29,6     29,6     9,8     8,5       7,2      5,9       4,6       3,3

   источники

 

 1. Развитие системы                                                                                             обеспечение

 подготовки кадров в                                                                                          развития системы

 сфере туризма                                                                                                    повышения

                                                                                                               квалификации и

 Прочие расходы              590      15      17,5     20      49,1     78,3     107,5     136,7     165,9     переподготовки

 (федеральный бюджет)                                                                                          кадров в сфере

                                                                                                                   туризма

 

 2. Создание условий для                                                                                         оптимизация

 организации и                                                                                                системы контроля

 осуществления                                                                                                    качества

 эффективной                                                                                                     туристского

 деятельности                                                                                                 продукта за счет

 саморегулируемых                                                                                                возложения

 организаций                                                                                                    контрольных и

                                                                                                              надзорных функций

 Прочие расходы             98,5     29,6     29,6     9,8     8,5       7,2      5,9       4,6       3,3     за деятельностью

 (внебюджетные                                           

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Материалы из архива