Перечень мероприятий федеральной целевой программы "развитие внутреннего и въездного туризма в российской федерации (2011 - 2018 годы)" (Приложение N 2) ч.6
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────
Мероприятия, │ 2011 - │ В том числе │ Основные
направления расходов, │ 2018 ├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ результаты
источники │ годы - │ I этап │ II этап │
финансирования │ всего ├───────┬────────┬───────┬────────┼─────────┬────────┬─────────┬─────────┤
│ │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │
│ │ год │ год │ год │год <*> │ год <*> │год <*> │ год <*> │ год <*> │
─────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────────────────
25. Проведение работ и сформирован
оказание услуг, перечень и
связанных с изучением и определены
оценкой туристского основные
потенциала регионов и характеристики
качества региональных туристских
проектов кластеров,
предполагаемых для
Прочие расходы 60 3,5 0,8 1,1 4,3 7,6 10,9 14,2 17,6 создания в рамках
(федеральный бюджет) Программы, и
обеспечен
мониторинг
реализации
соответствующих
региональных
проектов
26. Проведение работ и разработка
оказание услуг, комплексных планов
связанных с развития
обеспечением территорий с
взаимосвязи схем учетом создания
территориального туристско-
планирования субъектов рекреационных
Российской Федерации и кластеров,
документации по учитывающих
планировке территории с потребность в
планами создания и обеспечивающей
развития туристско- инфраструктуре, а
рекреационных и также влияние
автотуристских туристской отрасли
кластеров на социально-
экономическое
Прочие расходы 100 70 25 5 - - - - - развитие регионов.
(федеральный бюджет) Повышение
эффективности
мероприятий,
оптимизация
расходования
бюджетных средств
и распределения
трудовых ресурсов
27. Частичное снижение кредитной
возмещение затрат на (ссудной) нагрузки
оплату процентов по на участников
инвестиционным государственно-
кредитам, полученным частного
участниками партнерства.
государственно-частного Привлечение
партнерства в рамках внебюджетных
Программы в российских средств для
кредитных организациях финансирования
мероприятий
Прочие расходы 165 - - 15 20 25 30 35 40 Программы в
(федеральный бюджет) объемах,
необходимых и
достаточных для
достижения целевых
значений
индикаторов и
показателей
Программы
Задача 2. "Повышение качества туристских услуг"
Всего по задаче (прочие 740,5 47,7 47,8 30,8 61,4 92,1 122,8 153,5 184,4
расходы)
из них:
федеральный бюджет 642 18,1 18,2 21 52,9 84,9 116,9 148,9 181,1
внебюджетные 98,5 29,6 29,6 9,8 8,5 7,2 5,9 4,6 3,3
источники
1. Развитие системы обеспечение
подготовки кадров в развития системы
сфере туризма повышения
квалификации и
Прочие расходы 590 15 17,5 20 49,1 78,3 107,5 136,7 165,9 переподготовки
(федеральный бюджет) кадров в сфере
туризма
2. Создание условий для оптимизация
организации и системы контроля
осуществления качества
эффективной туристского
деятельности продукта за счет
саморегулируемых возложения
организаций контрольных и
надзорных функций
Прочие расходы 98,5 29,6 29,6 9,8 8,5 7,2 5,9 4,6 3,3 за деятельностью
(внебюджетные